
本所内部管理分为三个体系:
一般风险业务:主要实施以项目经理、部门经理、主任审计三级审核制度为核心的质量控制体系;
较高风险业务:主要实施以项目经理、部门经理、主任审计、首席合伙人四级审核制度为核心的质量控制体系;
很高风险业务:主要实施以项目经理、部门经理、主任审计、首席合伙人、合伙人联审五级审核制度为核心的质量控制体系。
本所通过实施严谨的审计、验资、评估、清产核资改制、清算、税务顾问、财务咨询等工作程序和标准,能够很好的控制业务风险,树立行业信誉,更好的为各类企业提供专业、诚信、高效的服务。